目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
部门概况
一、部门职责
1.研究制定武当武术发展规划并组织实施。
2.挖掘、整理、研究武当武术,普及和宣传武当武术。
3.负责武当武术的对外交流工作。
4.负责组织实施、承办国内外各类大中型赛事活动,打造精品赛事活动品牌工程。
5.负责贯彻落实国家关于武术健身相关政策,开展“武术四进”、全民健身活动,大力推动武术、养生等健康产业发展。
6.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
武当山旅游经济特区武术推广中心由机关和2个二级单位组成,每个单位基本情况如下:
武当山旅游经济特区武术推广中心属正科级全额财政拨款事业单位。事业编制6名,人事代理1名。其中:主任1名,副主任1名,科员4名;内设3个科室,分别是:办公室、武术股、交流与竞赛股。
武当山旅游经济特区武当功夫艺术团属正科级全额拨款事业单位,内设5个科室(办公室、演训部、舞美部、宣传交流部、场馆部)。现有职工51人,其中事业编制16人,人事代理24人,武术、舞蹈、后勤、场馆对外开放等临时聘用人员11人。
武当太极功夫团属副科级全额拨款事业单位。现有职工28人,其中人事代理13人,编导、教练、武术队员、后备队员等临时聘用人员15人。
2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2026年部门预算收入1132.8万元,预算中支出1132.8万元。与2025年部门预算1364.65万元收支相比,收入与支出均减少231.85万元,减少16.99%。减少的主要原因:2026年减少了编撰并出版发行武当武术标准化建设系列丛书两拳一械竞赛套路教材英文版、第八届武当太极拳国际联谊大赛暨第三届全国武当拳交流大赛等6个专项项目经费。
(二)财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入1132.8万元。其中一般公共预算收入1132.8万元。与2025年财政拨款收入1364.65万元相比,收入减少231.85万元,减少16.99%。减少的主要原因:2026年减少了编撰并出版发行武当武术标准化建设系列丛书两拳一械竞赛套路教材英文版、第八届武当太极拳国际联谊大赛暨第三届全国武当拳交流大赛等6个专项项目经费。
2、财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出1132.8万元。与2025年财政拨款支出1364.65万元相比,支出减少231.85万元,减少16.99%。减少的主要原因:2026年减少了编撰并出版发行武当武术标准化建设系列丛书两拳一械竞赛套路教材英文版、第八届武当太极拳国际联谊大赛暨第三届全国武当拳交流大赛等6个专项项目经费。
一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出1132.8万元。与2025年一般公共预算支出1364.65万元相比,支出减少231.85万元,减少16.99%。减少的主要原因:2026年减少了编撰并出版发行武当武术标准化建设系列丛书两拳一械竞赛套路教材英文版、第八届武当太极拳国际联谊大赛暨第三届全国武当拳交流大赛等6个专项项目经费。
(1)基本支出926.30万元。其中工资福利支出878.11万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出。商品服务支出48.19万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
(2)项目支出206.5万元,具体情况如下:
其他运转类296.5万元。其中73万元主要用于武当山旅游经济特区武当功夫艺术团聘用临时人员工资、社保及武当国际武术交流中心安保服务费。60万元主要用于武当国际武术交流中心基本运转经费主要用于对外开放人员工资、日常维护、水电费、保洁费用等。70万元主要用于编导、教练、武术队员、后备队员工资、社保及生活费;3.5万元主要用于太极功夫团宿舍和训练场地房租费以及太极功夫团驻地(西沟)房租费。
(三)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算总数1万元,与2025年相比,减少0.00万元。减少0.00%,减少的主要原因:根据中央八项规定精神,坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待支出。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动开支,如上级检查、调研、下访等公务接待支出。
(五)机关运行经费情况
2026年武术推广中心系统运行经费48.19万元,与2025年44.8万元相比,增加3.39万元。增加7.57%,增加的主要原因:原因为2026年新晋一名事业编人员,以工资基数测算的公用经费随人员增加相应增长。其中办公费14.9万元,邮电费2.3万元,差旅费5万元,公务接待费1万元,工会经费8.16万元,其他交通费2.76万元,其他商品服务支出14.07万元。
(六)政府采购预算情况
2026年武术推广中心系统政府采购预算4.9万元,与2025年3.45万元相比,增加1.45万元。增加42%,增加的主要原因:主要是日常办公耗材及设备需求增长,同时部分计算机达到使用年限更新替换,导致预算采购金额有所提高。
七、国有资产占用情况
截止2025年底,武术推广中心系统无公务用车,无大型专用设备,2026年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
(一)根据预算绩效管理要求,本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标,金额206.5万元,均为一般公共预算财政拨款资金。年度整体目标:
年度目标1:持续推进武当武术标准化建设。一是于2026年第一季度编撰并出版发行武当武术标准化建设系列丛书《两拳一械竞赛套路》教材英文版5000册,并向海外武当武术协会分会积极推广。二是积极争取国家体育总局武术运动管理中心和湖北省武术与冬季运动管理中心支持,加快将武当武术纳入国际、国内正式赛事,为武当武术标准化推向全国、全世界奠定基础。三是在武当山举办1——2次全国、全省“两拳一械”教练员培训班。
年度目标2:重点强化太极品牌建设。一是积极向国家体育总局武术运动管理中心争取,在武当山举办“第九届武当太极拳国际联谊大赛”及各类国家、省、市级赛事,办2026国际武当太极文化节,打造具有武当特色的精品赛事品牌。二是持续在武当山举办张三丰779周年诞辰纪念活动、第二届“亚洲太极拳日”太极拳展演活动和“国际太极拳日”申报成功纪念展演活动。
年度目标3:大力深化武当武术全球推广平台建设。一是以武当武术协会为依托,搭建武当武术全球推广服务平台,聚集武当武术各方面优秀人才,通过“走出去、引进来”等多种方式,不断扩大武当武术培训、武术交流、武当武术协会分会建设,2025年内继续发展2——3家武当武术协会推广站点。二是积极参与国内外各项文化旅游推广活动不少于50次。
具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
(二)本部门2026年涉及绩效管理的项目4个,金额206.5万元,均为一般公共预算财政拨款资金。具体项目情况如下:
项目1:太极功夫团定额定项经费70万元,其中一般公共预算财政拨款70万元。项目绩效目标:保障编导、教练、武术队员、后备队员工资、社保及生活费按时发放。
项目2:武当功夫团定额定项73万元,其中一般公共预算财政拨款73万元。项目绩效目标:保障人员工资、社保按时发放。
项目3:武术交流中心基本运转60万元,其中一般公共预算财政拨款60万元。项目绩效目标:保障武术交流中心人员工资按时足额发放、日常设施维护及水电正常供应,确保中心日常运转稳定有序,顺利开展武术教学、训练与交流活动,提升武术文化服务能力,资金使用规范高效,群众满意度达标。
项目4:太极功夫团武术队员宿舍和训练场房屋租赁项目3.5万元,其中一般公共预算财政拨款3.5万元。项目绩效目标:规范使用宿舍租赁经费,为队员提供安全、整洁、稳定的住宿条件,确保队伍正常管理、集中训练和赛事备战有序开展,提升训练保障水平。
具体项目绩效目标信息详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分专用名词解释
1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、社会保障和就业支出:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为行政、事业单位医疗支出和公务员医疗补助。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2026年部门预算公开表(详见附表)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十-一、项目绩效目标公开表
十-二、项目绩效目标公开表
十-三、项目绩效目标公开表
十-四、项目绩效目标公开表