目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支总体情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费安排情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分2026年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。
3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全有关工作。
4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。
5、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推动软件服务业和新兴产业发展。
6、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
7、拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
9、统筹规划和协调全市信息传输网络建设;指导全市信息管线网(包括有线通信、无线通信等)的规划;负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;协调处理网络与信息安全的重大事件。
10、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设,对市政府投资的信息化建设项目的立项、可行性研究提出审查建议;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;推进信息化知识普及教育和人才队伍建设。
11、负责全市通信行业的协调和监管,负责全市信息服务业和维修服务行业监督管理工作。
12、加强市工业系统信用体系建设工作。
13、加强全市工业系统安全生产监督管理工作。
14、承担电子信息、汽车与装备制造、轻工、生物医药产业招商引资工作。
15、加强对行业协会商会的指导支持;及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。
16、加强军民结合工业行业管理工作。
17、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
武当山特区经济和信息化局(商务局)共有4个内设机构:办公室、政策法规信访股、规划投资股、经济运行股,核定行政编制4名;武当山特区经济和信息化局(商务局)下设武当山旅游经济特区商务综合行政执法大队,核定事业编制3名。
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
2026年部门预算总收入207.74万元,较上年302.79万元,减少95.05万元,下降31.39%,下降的原因为:一是减少转移支付项目医疗物资储备项目;二是企业奖励经费项目,2026年预算未批复。
2026年部门预算总支出207.74万元,较上年302.79万元,减少95.05万元,下降31.39%,下降的原因为:一是减少转移支付项目医疗物资储备项目;二是企业奖励经费项目,2026年预算未批复。
(二)财政拨款收支情况
1、2026年财政拨款收入207.74万元,较上年302.79万元,减少95.05万元,下降31.39%,下降的原因为:一是减少转移支付项目医疗物资储备项目;二是企业奖励经费项目,2026年预算未批复。
2、2026年财政拨款支出207.74万元,较上年302.79万元,减少95.05万元,下降31.39%,下降的原因为:一是减少转移支付项目医疗物资储备项目;二是企业奖励经费项目,2026年预算未批复。
3、一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算收入207.74万元,较上年2025年一般公共预算收入302.79万元,减少95.05万元,下降31.39%,下降的原因为:一是减少转移支付项目医疗物资储备项目;二是企业奖励经费项目,2026年预算未批复。
一般公共预算支出具体分为:基本支出和项目支出,其中:
(1)基本支出201.74万元,明细如下:
1、工资福利支出188.03万元,包含财政拨款人员基本工资、津贴、年度考核奖、住房公积金、基本养老、医疗费等的支出。
2、商品服务支出13.71万元,主要用于单位的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费用等日常运转费用。
3、对个人和家庭的补助4.33万元,主要用于事业退休人员退休统筹待遇。
(2)项目支出6.00万元。基本运转项目类6万元,用于保障单位的基本运转;用于进一步优化产业结构、实现转级升型,鼓励特区企业提质增效、做优做强,加快推动经济高质量发展,对转型企业进行奖补。
(三)政府性基金预算支出情况
2026年本部门无政府性基金预算
(四)一般公共预算“三公”经费支出情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.0万元,较上年一般公共预算“三公”经费预算数1.5万元,减少0.5万元,下降50.00%,减少的原因为:根据近三年实际支出,预测2026年上级单位来特区检查、督查、调研等会有所下降。具体明细如下:
1、因公出国(境)费预算0万元。与上年一致。本单位2026年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费预算1.0万元,较上年预算数1.5万元,减少0.5万元,下降50.00%,减少的原因为:根据近三年实际支出,预测2026年上级单位来特区检查、督查、调研等会有所增加。
3、公务用车运行费预算0万元,与上年一致。本单位无公务用车运行维护费。
(五)机关运行经费安排情况
2026年度机关运经费行预算13.71万元,较上年2025年机关运行经费预算14.4万元,减少0.69万元,下降4.8%,下降的原因为:因机关运行经费是按人均标准执行,退休一名,工会经费、福利费等也根据人员工资预测,所以较上年减少。2026年机关运行经费的具体明细为:办公费1.0万元,印刷费0.8万元,邮电费1.0万元,差旅费1.5万元,公务接待费1.0万元,工会经费1.72万元,公务交通补贴4.08万元,其他商品和服务支出2.6万元。
(六)政府采购预算情况
2026年本部门政府采购支出总额为1.25万元,较上年2025年政府采购预算2.2万元,减少0.95万元,下降43%,下降的原因是:压缩经费,减少货物的采购。其中:
1、货物类:2026年预计采购货物1.25万元,与2025年政府采购预算2.2万元,减少0.95万元,下降43%,下降的原因是:压缩经费,减少货物的采购。
2、工程类政府采购0万元,较上年无增减变化。
3、服务类政府采购0万元,较上年无增减变化。
(七)国有资产占用情况
截至 2025年12月31日,本单位共有资产13.45万元,其中房屋0.0万元,车辆共0辆,单位价值50万以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
二、预算绩效情况说明
(一)根据预算绩效管理要求,本部门组织对2026年部门整体支出预算编制目标,涉及财政资金207.74万元,其中一般公共预算财政拨款207.74万元,均为本级资金。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是;
目标1:完整准确全面贯彻新发展理念,着力推动高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,持续扩大内需,着力稳工业、稳市场,推动工业、商贸经济实现质的有效提升和量的合理增长。聚焦工业提质增效,加大拟进规企业培育力度,推动企业数字化转型和技术创新,积极争取政策支持,帮助企业纾困解难,力争工业经济平稳发展。持续扩大消费,打造更多消费新场景,丰富消费产品供给,优化消费环境,释放消费潜力。培育更多商贸批零住餐企业纳限入统。加大外资外贸工作力度,拓展国际市场,加强外资项目招引和储备,提升开放型经济水平。
目标2:深入推进 “放管服” 改革,落实好各项惠企政策,加快惠企资金拨付进度,让政策红利尽快直达企业。深化“解稳促”和“双千 企业帮扶活动,健全问题化解机制,精准解决企业用能、融资、用工、用地等难题。随着武当旅游品牌影响力扩大,游客接待量持续攀升,引导和支持发展文化主题酒店、生态度假酒店、乡村精品民宿、自驾车营地等多元化住宿产品,新增住宿床位。建成特区5个加油站成品油智能化综合监管平台。持续完善基础设施建设,提升5G网络覆盖水平,为企业发展提供有力保障。
目标3:压实安全责任体系,定期召开安全生产专题会议,分析研判安全形势,部署重点工作,确保安全生产责任落地见效;深化隐患排查整治,聚焦工业企业生产车间、酒店超市消防安全等重点领域和关键环节,常态化开展安全生产大检查、专项整治行动,建立隐患排查整治台账,实行“清单化管理、闭环式整改”。聘请安全专家参与隐患排查,提高排查的专业性和精准性,对排查出的重大隐患挂牌督办,确保整改到位;强化安全宣传培训,营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全” 的浓厚氛围。
具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
(二)本部门2026年涉及绩效管理的项目1个,金额6.00万元,其中一般公共预算财政拨款6.00万元。项目具体情况如下:
项目1:经信运转经费,项目金额6.00万元,其中一般公共预算财政拨款6.00万元,为本级项目。项目绩效目标:开展安全隐患排查整治,安全生产宣贯培训等工作,压实企业安全生产主体责任,提升企业安全生产工作水平,提高应急救援能力,减少事故发生。
具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分专用名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用 于行政事业单位离退休方面的支出。
(七)社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单 位离退休(项) :反映行政单位机关离退休人员经费。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项) :反映行政事 业单位基本医疗保险的支出。
第四部分 2026年部门预算公开表(详见附表)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十-、项目绩效目标公开表