目 录
第一部分 武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)概况
一、部门主要职责
武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(以下简称武当山街道办事处)是武当山旅游经济特区管委会的派出机构,在街道党工委领导下履行相应行政职能。武当山街道党工委与武当山街道办事处合署办公。武当山街道党工委、 武当山街道办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策、决策部署和省委、市委、特区工委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推动街道党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖,把街道党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
(二)统筹辖区发展。做好辖区经济社会发展、建设项目规划、公共服务设施布局等重大事项统筹,落实辖区发展各项政策措施。不断优化投资环境,为辖区内项目建设、企业发展提供优,质服务。
(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策法规。
(四)实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、社会治理、应急管理等社会综合管理工作,抓好组织实施、推进落实和综合协调。
(五)凝聚共建力量。组织动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务,激发社会活力,实现共建共享。
(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(七)指导基层自治。组织社区(村)民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,实现社区(村)居民(村民)自我管理、
自我教育、自我服务。督导社区(村)建立自治平台,保障社区(村)自治事务公开、公平、公正。
(八)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看,武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)部门决算由实行独立核算的武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)本级决算和三个下属单位决算组成。
纳入武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处本级)
根据《关于印发<武当山旅游经济特区深化街道管理体制改革实施方案>及配套方案的通知》(武办发[2021]20号)文件,武当山街道办事处内设机构6个:党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、农业农村办公室、城市建设管理办公室。
2. 武当山街道办事处设三个事业单位:党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,953.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,026.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,164.19 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 5.00 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 2,861.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 198.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,474.96 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,184.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,870.69 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 46.50 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 70.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 46.63 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,978.98 | 本年支出合计 | 57 | 6,978.98 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 6,978.98 | 总计 | 60 | 6,978.98 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,978.98 | 4,117.41 | 2,861.56 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,026.31 | 1,010.76 | 15.55 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,026.31 | 1,010.76 | 15.55 | ||||
2010301 | 行政运行 | 788.01 | 788.01 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 133.23 | 117.68 | 15.55 | ||||
2010350 | 事业运行 | 105.07 | 105.07 | |||||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.16 | 198.16 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.05 | 24.05 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.05 | 24.05 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.25 | 145.25 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.44 | 23.44 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.65 | 69.65 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.96 | 48.96 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.20 | 3.20 | |||||
20808 | 抚恤 | 6.63 | 6.63 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.63 | 6.63 | |||||
20820 | 临时救助 | 22.23 | 22.23 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.23 | 22.23 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 56.54 | 53.55 | 2.99 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 2.99 | 2.99 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 2.99 | 2.99 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.55 | 53.55 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.55 | 53.55 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,474.96 | 94.96 | 1,380.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 394.96 | 94.96 | 300.00 | ||||
2110302 | 水体 | 394.96 | 94.96 | 300.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1,080.00 | 1,080.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,080.00 | 1,080.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2,184.19 | 2,184.19 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,164.19 | 2,164.19 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,798.19 | 1,798.19 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 366.00 | 366.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,870.69 | 407.66 | 1,463.03 | ||||
21301 | 农业农村 | 166.86 | 166.86 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.81 | 14.81 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 14.97 | 14.97 | |||||
2130142 | 乡村道路建设 | 67.75 | 67.75 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 69.33 | 69.33 | |||||
21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | |||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,505.13 | 92.10 | 1,413.03 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,505.13 | 92.10 | 1,413.03 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 148.70 | 148.70 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.70 | 148.70 | |||||
214 | 交通运输支出 | 46.50 | 46.50 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 46.50 | 46.50 | |||||
2140104 | 公路建设 | 46.50 | 46.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
2210108 | 老旧小区改造 | 70.00 | 70.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.63 | 46.63 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 46.63 | 46.63 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 46.63 | 46.63 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,978.98 | 1,095.31 | 5,883.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,026.31 | 893.08 | 133.23 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,026.31 | 893.08 | 133.23 | |||
2010301 | 行政运行 | 788.01 | 788.01 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 133.23 | 133.23 | ||||
2010350 | 事业运行 | 105.07 | 105.07 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.16 | 148.68 | 49.48 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.05 | 24.05 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.05 | 24.05 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.25 | 142.05 | 3.20 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.44 | 23.44 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.65 | 69.65 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.96 | 48.96 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
20808 | 抚恤 | 6.63 | 6.63 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.63 | 6.63 | ||||
20820 | 临时救助 | 22.23 | 22.23 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.23 | 22.23 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 56.54 | 53.55 | 2.99 | |||
21007 | 计划生育事务 | 2.99 | 2.99 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 2.99 | 2.99 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.55 | 53.55 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.55 | 53.55 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,474.96 | 1,474.96 | ||||
21103 | 污染防治 | 394.96 | 394.96 | ||||
2110302 | 水体 | 394.96 | 394.96 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,184.19 | 2,184.19 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,164.19 | 2,164.19 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,798.19 | 1,798.19 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 366.00 | 366.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,870.69 | 1,870.69 | ||||
21301 | 农业农村 | 166.86 | 166.86 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.81 | 14.81 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 14.97 | 14.97 | ||||
2130142 | 乡村道路建设 | 67.75 | 67.75 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 69.33 | 69.33 | ||||
21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | ||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,505.13 | 1,505.13 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,505.13 | 1,505.13 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 148.70 | 148.70 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.70 | 148.70 | ||||
214 | 交通运输支出 | 46.50 | 46.50 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 46.50 | 46.50 | ||||
2140104 | 公路建设 | 46.50 | 46.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 70.00 | 70.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.63 | 46.63 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 46.63 | 46.63 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 46.63 | 46.63 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,953.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,010.76 | 1,010.76 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,164.19 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 198.16 | 198.16 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.55 | 53.55 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 94.96 | 94.96 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,184.19 | 20.00 | 2,164.19 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 407.66 | 407.66 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 46.50 | 46.50 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.00 | 70.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 46.63 | 46.63 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,117.41 | 本年支出合计 | 59 | 4,117.41 | 1,953.22 | 2,164.19 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,117.41 | 总计 | 64 | 4,117.41 | 1,953.22 | 2,164.19 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,953.22 | 1,095.31 | 857.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,010.76 | 893.08 | 117.68 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,010.76 | 893.08 | 117.68 |
2010301 | 行政运行 | 788.01 | 788.01 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 117.68 | 117.68 | |
2010350 | 事业运行 | 105.07 | 105.07 | |
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 198.16 | 148.68 | 49.48 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.05 | 24.05 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.05 | 24.05 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.25 | 142.05 | 3.20 |
2080501 | 行政单位离退休 | 23.44 | 23.44 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.65 | 69.65 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.96 | 48.96 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.20 | 3.20 | |
20808 | 抚恤 | 6.63 | 6.63 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.63 | 6.63 | |
20820 | 临时救助 | 22.23 | 22.23 | |
2082001 | 临时救助支出 | 22.23 | 22.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 53.55 | 53.55 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.55 | 53.55 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 53.55 | 53.55 | |
211 | 节能环保支出 | 94.96 | 94.96 | |
21103 | 污染防治 | 94.96 | 94.96 | |
2110302 | 水体 | 94.96 | 94.96 | |
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | |
213 | 农林水支出 | 407.66 | 407.66 | |
21301 | 农业农村 | 166.86 | 166.86 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.81 | 14.81 | |
2130126 | 农村社会事业 | 14.97 | 14.97 | |
2130142 | 乡村道路建设 | 67.75 | 67.75 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 69.33 | 69.33 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 92.10 | 92.10 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 92.10 | 92.10 | |
21307 | 农村综合改革 | 148.70 | 148.70 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.70 | 148.70 | |
214 | 交通运输支出 | 46.50 | 46.50 | |
21401 | 公路水路运输 | 46.50 | 46.50 | |
2140104 | 公路建设 | 46.50 | 46.50 | |
221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 70.00 | 70.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 70.00 | 70.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.63 | 46.63 | |
22406 | 自然灾害防治 | 46.63 | 46.63 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 46.63 | 46.63 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,164.19 | 2,164.19 | 2,164.19 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,164.19 | 2,164.19 | 2,164.19 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,164.19 | 2,164.19 | 2,164.19 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,798.19 | 1,798.19 | 1,798.19 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 2.00 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6978.98万元。与2023年度相比,收、支总计增加3511.39万元,增长101.26%,主要原因是增加了专项资金及征地拆迁补偿资金支出。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6978.98万元,与2023年度相比,收入合计增加3511.39万元,增长101.26%,主要原因是增加了专项资金及征地拆迁补偿资金支出。其中:财政拨款收入4117.41万元,占本年收入59.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入2861.56万元,占本年收入41.0%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6978.98万元,与2023年度相比,支出合计增加3511.39万元,增长101.26%,主要原因是增加了专项资金及征地拆迁补偿资金支出。其中:基本支出1095.31万元,占本年支出15.7%;项目支出5883.67万元,占本年支出84.3%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4117.41万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1667.42万元,增长68.05%。主要原因是增加了专项资金支出。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1953.22万元,比2023年度决算数减少398.84万元,减少主要原因是落实过紧日子要求压减专项经费支出。政府性基金预算财政拨款收入2164.19万元,比2023年度决算数增加2066.26万元,增加主要原因是增加了项目征地拆迁补偿资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1953.22万元,占本年支出合计的28.0%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少398.84万元,减少16.95%,减少主要原因是落实过紧日子要求压减专项经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1953.22万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出1010.76万元,占51.74%。主要是用于人员经费、基本运转经费及专项经费支出。
2.公共安全支出类支出5.00万元,占0.26%。主要是用于街办辖区村、社区法律顾问服务费。
3.社会保障和就业支出类支出198.16万元,占10.15%。主要是用于三支一扶人员经费及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出类支出53.55万元,占2.74%。主要是用于在职人员医疗保险支出。
5.节能环保支出类支出94.96万元,占4.86%。主要是用于辖区污水管网改造、小流域综合治理等。
6.城乡社区支出类支出20.00万元,占1.02%。主要是用于政府配套高压供电项目工程资金。
7.农林水支出类支出407.66万元,占20.88%。主要是用于村(社区)转移支付、信访维稳经费、路长经费等。
8.交通运输支出类支出46.50万元,占2.38%。主要是用于村滑坡治理、地灾项目及道路修复等。
9.住房保障支出类支出70.00万元,占3.58%。主要是用于老旧小区改造项目工程资金。
10.灾害防治及应急管理支出类支出46.63万元,占2.39%。主要是用于村地质灾害治理项目补偿资金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1953.32万元,支出决算为1953.22万元,完成年初预算的100.0%。其中:
1.一般公共服务支出具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为745.86万元,支出决算为788.01万元,完成年初预算的105.65%。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为221.15万元,支出决算为117.68万元,完成年初预算的53.21%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减专项经费支出。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为118万元,支出决算为105.07万元,完成年初预算的89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减了事业单位经费支出。
2.公共安全支出具体包括:
(1)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.00万元。
3.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为22.38万元,支出决算为24.05万元,完成年初预算的107.46%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2万元,支出决算为23.44万元,完成年初预算的1172%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了退休人员统筹待遇补贴。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75.85万元,支出决算为69.65万元,完成年初预算的91.82%,支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年人员调出7人,在职转退休2人,新调入人员2人。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为48.96万元。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.20万元。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为6.63万元。
(7)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为22.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:24年增加了临时救助资金支出。
4.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为60.81万元,支出决算为53.55万元,完成年初预算的88.06%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年人员调出7人,在职转退休2人,新调入人员2人。
5.节能环保支出具体包括:
(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元,支出决算为94.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了辖区污水管网改造、小流域综合治理等资金支出。
6.城乡社区支出具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了政府配套高压供电项目工程资金支出。
7.农林水支出具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为14.81万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了辖区背街小巷消防栓工程及水毁公路抢修工程资金支出。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为21.36万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的70%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减了专项经费支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为67.75万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了水毁道路抢修、项目场地平整等资金支出。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为69.33万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了辖区项目工程资金支出。
(5)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为92.10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了乡村振兴资金支出。
(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为308.57万元,支出决算为148.70万元,完成年初预算的48.19%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减了专项经费支出。
8.交通运输支出具体包括:
(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为46.50万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了道路修复等资金支出。
9.住房保障支出具体包括:
(1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为0万元,支出决算为70.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了老旧小区改造项目资金支出。
10.灾害防治及应急管理支出具体包括:
(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为0万元,支出决算为46.63万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了辖区村地质灾害治理项目资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.31万元,其中:
人员经费1042.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费52.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2164.19万元,本年支出2164.19万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:
城乡社区支出类支出决算为2164.19万元,主要用于项目征地拆迁补偿、辖区村基础设施建设等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的6.0%。较上年减少3.67万元,减少96.83%,决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减了三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求压减了三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元。其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为2.00万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的6.0%,较上年减少0.1万元,减少45.45%。决算数小于全年预算数的主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,压减经费支出。其中:
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.12万元,接待对象主要是张湾区花果街道办事处,主要是考察元和观村对中协作援建项目。2024年共接待国内来访团组1个,10人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出52.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少18.65万元,下降26.1%;比上年决算数减少27.39万元,减少34.15%。主要原因是:2024年在职人员调出7人,在职转退休2人,新调入人员2人,贯彻落实过紧日子要求压减了经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)共有车辆0辆。我单位无办公用房,现房屋权属为特区党政办,建筑面积为2038.38平方米。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金857.91万元,占一般公共预算支出总额的43.92%。从评价情况来看,2023年在特区工委、管委会的正确领导下,武当山街道办事处坚持党建统领、围绕中心、服务大局、狠抓落实,全面提升了各项工作质量。本年财政拨款收入6978.98万元,本年支出6978.98万元,预算执行率100%,完成整体绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求,本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目全年预算数为1511.88万元,执行数为6978.98万元,执行率100%。主要产出和效益:一是培训次数在10次以上,资金拨付及时率100%,排查整改率达95%以上;二是宣传和舆论引导覆盖率达100%,有效提升了人居环境。
存在的问题:一是经济结构不合理,发展方向不够精准,二是预算的编制不够科学系统,缺乏对具体问题的分析和研究,也缺乏对实际情况的考虑。
下一步改进措施:一是优化经济结构,制定更为积极的发展方针和实施策略,让所有预算资源更好地用于解决“三农”问题;二是优化预算编制的流程和方法,科学定制具体的计划和指标,以便更好地反映武当山街道的实际需求和特点;三是进一步完善绩效评价体系,防止序目或者不够科学的绩效评估,建立适合农村社会发展的绩效评价标准和考核体系, 以促进提升街道的绩效和永久建立良好的绩效管理机制。
(三)绩效评价结果应用情况。
本部门将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化预算支出的方向和结构,合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,提高财政资金使用效益和部门工作效率。本部门仍需加强绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法。
财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
其他需要说明的情况
名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于街办各科室社会事务运转经费。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指法律顾问服务费。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指三支一扶人员工资、社保等支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指发放退休人员统筹待遇补贴资金。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位用于单位养老保险支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位用于单位职业年金缴费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出:指发放退休人员奖励性补贴资金
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指行政事业单位用于遗属补助及抚恤金支出。
11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指行政单位用于民政临时救助支出。
12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指行政单位用于计划生育服务支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指街道办事处按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
14.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指街道办事处污水管网及小流域治理项目资金支出。
15.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指元和观环境整治项目资金支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):用于街道办事处政府配套高压供电项目资金支出
17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指街道办事处按照政策标准兑付项目征地和拆迁补偿费。
18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指太极湖生态文化旅游区南北向主干道项目资金支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指街道办事处辖区消防栓项目等资金支出。
20.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):指路长经费支出。
21.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):指街道办事处辖区农村道路修复及场平项目资金支出。
22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):街道办事处辖区项目资金支出。
23.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指环境整治及基础设施配套项目资金支出
24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指乡村振兴衔接资金支出。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指街道办事处为村、社区干部工资、养老保险、办公费等支出。
26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):街道办事处辖区公路建设项目资金支出。
27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):指街道办事处老旧小区改造项目资金支出。
28.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):街道办事处辖区地质灾害治理项目资金支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
附件
一、2024年度武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)
武当山街道办事处部门整体绩效自评表
(2024年度 )
单位名称 | 武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处 | |||||||||
基本支出总额 (万元) | 1095.3 | 项目支出总额 (万元) | 5883.67 | |||||||
预算执行情况 (万元) (20分) |
| 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分 *执行率) | 未执行完 原因和改进措施 | ||||
部门整体 支出总额 | 1511.88 | 6978.97 | 100% | 20 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | 偏差原因 分析及改 | |
年度目标1:强党建、固组织,基层堡垒持续夯实。 (20 )分 | ||||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 学习培训次数 | 5 | 政治学习和业务培训 | 产出目标完成 率= (产出实 际完成数/产 出目标任务 数) *100%, 得分按产出目 标完成率*指 标分值计算 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 解决民生问题数 | 5 | 解决各类民生问题诉求 | 解决各类民生问题诉求 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 及时 指标 | 信息上报及时 | 3 | 及时向特区上报各类信息 | 产出目标完成 率= (产出实 际完成数/产 出目标任务 数) *100%, 得分按产出目 标完成率*指 标分值计算 | 100% | 100% | 3 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传和舆论引导覆盖率 | 4 | 宣传和舆论引导覆盖率100% | 同上 | 全覆盖 | 全覆盖 | 4 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 3 | 辖区群众满意度达98%以上 | 同上 | 98% | 98% | 3 | ||
年度目标2:防风险、保安全,社会大局和谐稳定。 (20 )分 | ||||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 走访、排查安全生产隐患 | 5 | 走访各类市场主体,排查各个领域安全生产隐患 | 同上 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 办理信访案件数量 | 3 | 办理各类信访案件,包括阳光信访系统交办信访案件、市长热线和网上问政 | 同上 | 100% | 100% | 3 | ||
产出指标 | 质量 指标 | 信访案件办结率 | 3 | 各类信访案件办结率 | 同上 | 100% | 100% | 3 | ||
产出指标 | 及时 指标 | 化解信访突出矛盾和问题 | 5 | 及时有效化解信访突出矛盾和问题 | 同上 | 及时有效 | 及时有效 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传和舆论引导覆盖率 | 2 | 宣传和舆论引导覆盖率100% | 同上 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 2 | 辖区群众满意度达98%以上 | 同上 | 98% | 98% | 2 | ||
年度目标3:抓项目、提质量,经济发展稳中有进。 (20)分 | ||||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 项目征迁面积 | 5 | 特区重点项目征迁面积 | 产出目标完成 率= (产出实 际完成数/产 出目标任务 数) *100%, 得分按产出目 标完成率*指 标分值计算 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 带动周边居民就业率 | 5 | 带动周边居民就业率 | 同上 | 98% | 98% | 5 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传和舆论引导覆盖率 | 5 | 宣传和舆论引导覆盖率100% | 同上 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | ||
效益指标 | 生态效益 指标 | 提升人居环境 | 5 | 提升改善人居环境 | 同上 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | ||
年度目标4:攻难点、稳发展,乡村振兴取得突破。 (20)分 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴专题学习次数 | 5 | 乡村振兴专题学习次数 | 产出目标完成 率= (产出实 际完成数/产 出目标任务 数) *100%, 得分按产出目 标完成率*指 标分值计算 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 入户走访重点人群次数 | 10 | 入户走访重点人群次数 | 同上 | 100% | 100% | 10 | ||
产出指标 | 时效 指标 | 衔接资金及时拨付率 | 3 | 入户走访重点人群次数 | 同上 | 100% | 100% | 3 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 2 | 辖区群众满意度达98%以上 | 同上 | 98% | 98% | 2 | ||
年度目标5:办实事、惠民生,民生福祉不断增强。 (20)分 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 困难群众补助人数 | 5 | 低保户、特困人员、儿童等困难群众 | 产出目标完成 率= (产出实 际完成数/产 出目标任务 数) *100%, 得分按产出目 标完成率*指 标分值计算 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 服务拥军优抚人次 | 5 | 服务拥军优抚人次 | 同上 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 时效 指标 | 补助资金及时拨付率 | 5 | 民生专项补助资金 | 同上 | 100% | 100% | 5 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 5 | 辖区群众满意度达98%以上 | 同上 | 98% | 98% | 5 | ||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理例规性 | - | 1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。 | 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。 | - | - | (负数) | - | |
合计 | 100 | |||||||||
二、2024年度运转经费项目绩效评价自评表或(报告)
武当山街道办事处项目绩效自评表
(2024年度)
项目名称 | 运转经费 | 项目编码 | 42038124033YW00000100 | |||||||
主管部门 | 武当山旅游经济特区管委会 | 项目实施单位 | 武当山街道办事处 | |||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□ | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☑ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||
预算执行 情况 ( 万 元 ) ( 20分 ) |
| 预算数 ( A) | 执行数 ( B) | 执行率 ( B/A) | 得分 (20分 *执行率 ) | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施 | |||
年度财政资 金总额 | 130.29 | 117.68 | 90.32% | 20 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值( A) | 实际完成 值(B) | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改 进措施 |
年度绩效目标1::抓统筹、重实效,乡村振兴取得突破。(20分) | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学习培训次数 | 5 | 学习和业务培训 | 产出目标完成 率= (产出实 际完成数/产 出目标任务 数) *100%, 得分按产出目 标完成率*指 标分值计算 | 100% | 100% | 5 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 解决民生问题数 | 5 | 解决各类民生问题诉求 | 解决各类民生问题诉求 | 100% | 100% | 10 | ||
产出指标 | 及时 指标 | 信息上报及时 | 3 | 及时向特区上报各类信息 | 产出目标完成 率= (产出实 际完成数/产 出目标任务 数) *100%, 得分按产出目 标完成率*指 标分值计算 | 100% | 100% | 3 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 2 | 辖区群众满意度达98%以上 | 同上 | 98% | 98% | 2 | ||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理例规性 | - | 1.是否符合部门预算批复的用途;2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。 | 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。 | - | - | (负数) | - | |
合 计 | 20 | |||||||||
附件:武当山旅游经济特区管委会武当山街道办事处(汇总)2024年决算公开.xlsx